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售後管理制度多篇

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售後管理制度多篇

售後管理制度1

總則

(一)本公司為求增進經營效能,加強售後服務的工作,特制定本辦法。

(二)本辦法包括總則、服務作業程式、客戶意見調整等三章。

(三)各單位服務收入的處理及零件請購,悉依本公司會計制度中"現金收支處理程式"及"存貨會計處理程式"辦理。

(四)服務部為本公司商品售後的策劃單位,其與服務中心及分公司間,應保持直接及密切的聯絡,對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。

(五)本辦法呈請總經理核准公佈後施行,修正時同。

維護與保養作業程式

(六)本公司售後服務的作業分為下列四項:

1.有費服務(A)-凡為客戶保養或維護本公司出售的商品,而向客戶收取服務費用者屬予此類。

2.合同服務(B)-凡為客戶保養或修護本公司出售的商品,依本公司與客戶所訂立商品保養合同書的規定,而向客戶收取服務費用者屬於此類。

3.免費服務(C)-凡為客戶保養或維護本公司出售的商品,在免費保證期間內,免向客戶收取服務費用者屬於此類。

4.一般行政工作(D)-凡與服務有關之內部一般行政工作,如工作檢查、零件管理、裝置工具維護、短期在職訓練及其他不屬前三項的工作均屬於此類一般行政工作。

(七)有關服務作業所應用的表單(表14.6.1)規定如下:

(八)服務中心或各分公司服務組,於接到客戶之叫修電話或檔案時,該單位業務員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號等,登記於"叫修登記簿"上,並在該客戶資料袋內,將該商品型號的"服務憑證"抽出,送請主任派工。

(九)技術人員持"服務憑證"前往客戶現場服務,凡可當場處理完妥者即請客戶於服務憑證上簽字,攜回交於業務員於"叫修登記簿"上登出,並將服務憑證歸檔。

(十)凡屬有費服務,其費用較低者,應由技術人員當場向戶收費,將款交於會計員,憑以補寄發票,否則應於當天憑"服務憑證"至會計員處開具發票,以便另行前往收費。

(十一)凡一項服務現場不能處理妥善者,應由技術員將商品攜回修護,除由技術員開立"客戶商品領取收據"交與客戶外,並要求客戶於其"服務憑證"上籤認,後將商品攜回交與業務員,登入"客戶商品進出登記簿"上,並填具"修護卡"以憑施工修護。

(十二)每一填妥的修護卡應掛於該一商品上,技術員應將實際修護使用時間及配換零件詳填其上,商品修妥經主任驗訖後在"客戶商品進出登記簿"上註明還商品日期,然後將該商品同"服務憑證",送請客戶簽章,同時取回技術員原交客戶的收據並予以作廢,並將"服務憑證"歸檔。

(十三)上項攜回修護的商品,如繫有費修護,技術員應於還商品當天憑"服務憑證",至會計員處開具發票,以便收費。

(十四)凡待修商品,不能按原定時間修妥者,技術員應即報請服務主任予以協助。

(十五)技術員應於每日將所從事修護工作的類別及所耗用時間填"技術員工作日報表"送請服務主任核閱存查。

(十六)服務主任應逐日依據技術人員日報表,將當天所屬人員服務的類別及所耗時間,填"服務主任日報表"。

(十七)分公司的服務主任日報表,應先送請經理核閱簽章後,轉送服務部。

(十八)服務中心及分公司業務員,應根據"叫修登記簿"核對"服務憑證"後,將當天未派修工作,於次日送請主任優先派工。

(十九)所有服務作業,市區採用六小時,郊區採用七小時派工制,即叫修時間至抵達服務時間不得逾上班時間內六小時或七小時。

(二十)保養合同期滿前一個月,服務中心及分公司,應填具保養到期通知書寄與客戶,並派員前往爭取續約。

(二十一)維護與保養作業流程圖附後。(從略)

客戶意見調查

(二十二)本公司為加強對客戶的服務,並培養服務人員"顧客第一"的觀念,特舉辦客戶意見調查,將所得結果,作為改進服務措施的依據。

(二十三)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外,對客戶的建議或抱怨,服務部應特別加以重視,認真處理,以精益求精,建立本公司售後服務的良好信譽。

(二十四)服務中心及分公司應將當天客戶叫修調記簿於次日寄送服務部,以憑填寄客戶意見調查卡。調查卡填寄的數量,以當天全部叫修數為原則,不採抽查方式。

(二十五)對技術員的品評,分為態度、技術、到達時間及答應事情的辦理等四項,每項均按客戶的滿意狀況分為四個程度,以便客戶勾填。

(二十六)對客戶的建議或抱怨,其情節重大者,服務部應即提呈副總經理核閱或核轉,提前加以處理,並將處理情況函告該客戶;其屬一般性質者,服務部自行酌情處理之,惟應將處理結果,以書面或電話通知該客戶。

(二十七)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項,服務部應經常與服務中心及分公司保持密切的聯絡,隨時予以催辦,並協助其解決所有困難問題。

(二十八)服務中心及分公司對抱怨的客戶,無論其情節大小,均應由服務主任親自或專門派員前往處理,以示慎重。

客戶投訴管理制度

客戶投訴管理辦法

(一)目的為求迅速處理客護投訴案件,維護公司信譽,促進質量改善與售後服務,制定本辦法。

(二)範圍包括客戶投訴表單編號原則,客戶投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限,核決許可權及處理逾期反應等專案。

(三)適用時機凡本公司PCB產品遇客戶反應質量異常的申訴(以下簡稱"客戶投訴")時,依本施行辦法的規定辦理。(如未造成損失時業務部或有關單位前往處理時,應填報"異常處理單"反應有關單位改善)。

(四)處理程式客戶投訴處理流程,如表14.6.2。

1.非質量異常客戶投訴發生原因(指人為因素造成)。

(七)處理職責各部門客戶投訴案件的處理職責

1.業務部門

(1)詳查客戶投訴產品的訂單編號、料號、數量、交運日期。

(2)瞭解客戶客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。

(3)協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。

(4)迅速傳達處理結果。

2.質量管理部

(1)綜理客戶投訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。

(2)發生原因及處理、改善對策的'檢查、執行、督促、防之提報。

(3)客戶投訴質量的檢驗確認。

3.總經理室生產管理組

(1)客戶投訴案件的登記,處理時效管理及逾期反應。

(2)客戶投訴內容的稽核、調查、提報。

(3)客戶投訴立會的聯絡。

(4)處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

(5)客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認

(6)協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

(7)客戶投訴處理中客戶投訴反應的意見提報有關部門追蹤改善。

4.製造部門

(1)針對客戶投訴內容詳細調查,並擬定處理對策及執行檢查

(2)提報生產單位、機班別、生產人員,及生產日期。

(八)客戶投訴處理表編號原則

1.客戶投訴處理的編號原則年度(xx)月份(xx)流水編號(xx)

2.編號週期以年度月份為原則。

(九)客戶反應調查及處理

1.業務部人員於接到客戶反應產品異常時,應即查明該異常(編號、料號、交運日期、數量、不良數量)、客戶要求,並即填具"客戶抱怨處理表"(表14.6.3)連同異常樣品簽註意見後送總經理室辦理。若客戶要求退(換)貨數量因客戶尚在加工中而無法確定時應於"客戶要求"欄註明:"客戶加工中未確定"

2.客戶投訴案件若需會勘者,業務部門在未填立"客戶抱怨處理單"前為應客戶需求及確保處理時效:業務人員應立即反應質量管理部人員(或製造部品保組)會同製造部門人員共同前往處理,若質量管理部人員無法及時前往時由總經理指派有關人員前往處理,並於處理後向總經理報告。3.為及時瞭解客戶反應異常內容及處理情況,由質量管理部或有關人員於調查處理後三天內提出報告呈總經理批示。

4.總經理室生產管理組接到業務部門的"客戶抱怨處理表"後即編列客戶投訴編號並登記於"客戶抱怨案件登記追蹤表"後送質量管理部追查分析原因及判定責任歸屬部門後,送生產單位分析異常原因並擬定處理對策,並送經理室批示意見,另依異常狀況送研發部提示意見,再送回總經理室查核後送回業務部門擬定處理意見,再送總經理室綜合意見後,依核決許可權呈核再送回業務部依批示處理。5.業務人員收到總經理室送回的"客戶抱怨處理表"時,應立即向客戶說明、交涉,並將處理結果填入表中,呈主管核閱後送回總經理室。

6.總經理室生產管理組接到業務部填具交涉結果的"客戶抱怨處理表"後,應於一日內就業務與工廠的意見加以分析作成綜合意見,依據核決許可權分送業務部經理、副總經理或總經理核決。

7.判定發生單位,若屬我方質量問題應另擬定處理方式,改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定,並依"客戶投訴損失金額核算基準"及"客戶投訴罰扣判定基準"擬定責任部門損失金額,個人懲處種類呈主管批示後,依罰扣標準辦理,若涉及行政處分則依"客戶投訴行政處理原則"辦理。

8.經核簽結案的"客戶抱怨處理表"第一聯質量管理部存,第二聯製造部門存,第三聯送業務部門依批示辦理,第四聯送會計科存,第五聯由總經理室存。

9."客戶抱怨處理表"會決後的結論,若客戶未能接受時業務部門應再填一份新的"客戶抱怨處理表"附原抱怨表一併呈報處理。

10.總經理室生產管理組每月10日前彙總上月份結案的案件於"客戶投訴案件統計表"會同製造部、質量管理部、研發部及有關部門主管判定責任歸屬確認及比率並檢查各客戶投訴專案進行檢查改善對策及處理結果。

11.業務部門不得超越核決許可權與客戶做任何處理的答覆協議或承認。對"客戶抱怨處理表"的批示事項據以書信或電話轉答客戶(不得將"客戶抱怨處理表"影印送客戶)。

12.各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以"簽呈"專案呈報處理。

13.客戶投訴內容若涉及其他公司,原物料供應商等的責任時由總經理室會同有關單位共同處理。

14.客戶投訴不成立時,業務員於接獲"客戶抱怨處理表"時,以規定收款期收回應收帳款,如客戶有異議時,再以"簽呈"呈報上級處理。

(十)客戶投訴案件處理期限

1."客戶抱怨處理表"處理期限自總經理室受理起國內13天國外17天內結案。

2.各單位客戶投訴處理作業流程處理期限

(十二)客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣

1.客戶投訴責任人員處分總經理室生產管理組每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件,凡經批示為行政處分者,經整理後送人事單位提報"人事公佈單"並公佈。

2.客戶投訴績效獎金罰扣:製造部門、業務部門及服務部的責任歸屬單位或個人由總經理室依客戶投訴案件發生的專案原因決定責任歸屬單位,並開立"獎罰通知單"呈總經理核准後影印三份,一份自存,一份會計單位查核,一份送罰扣部門罰扣獎金。

(十三)成品退貨帳務處理

1.業務部門於接到已結案的"客戶抱怨處理表"第三聯後依核決的處理方式處理:

(1)折讓、賠款:業務人員應依"客戶抱怨處理單"開立"銷貨折讓證明單"一式二聯,呈經(副)理、總(副)經理核籤及送客戶簽章後一份存業務部,一份送會計作帳。

(2)退貨、重處理:即開立"成品退貨單"註明退貨原因,處理方式及退回依據後呈經(副)理核示後,除第一聯自存督促外其餘三聯送成品倉儲據以辦理收料。

2.會計科依據"客戶抱怨處理表"第四聯中經批示核定的退貨量與"成品退貨單"的實退量核對無誤後,即開立傳票辦理轉帳,但若數量、金額不符時依左列方式辦理。

(1)實退量小於核定量或實退量大於核定量於一定比率(即以該客戶訂製時註明的"超量允收比率,若客戶未註明時依本公司規定)以內時,應依"成品退貨單"的實退數量開立"傳票"辦理轉帳。

(2)成品倉儲收到退貨,應依業務部送來的"成品退貨單"核對無誤後,予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時,得請示後依實際情況簽收)。"成品退貨單"第二聯成品倉儲存,第三聯會計科存,第四聯業務部存。

(3)因客戶投訴之故,而影響應收款項回收時,會計部門於計算業務人應收帳款回收率的績效獎金時,應依據"客戶抱怨處理表"所列料號之應收金額予以扣除。

(4)業務人員收到成品倉儲填回的"成品退貨單"應在下列三種方式中擇一取得退貨證明:

①收回原開立統一發票,要求買受人在發票上蓋統一發票章。

②收回註明退貨數量、單價、金額及實收數量、單價金額的原開立統一發票的影印本,且必須由買受人蓋統一發票章。

③填寫"銷貨退回證明單"由買受人蓋統一發票章後籤回,取得上述檔案後與成品銷貨退回單一併送會計部作帳。

(5)客戶投訴處理結果為銷貨折讓時,業務人員依核決結果開立"銷貨折讓證明單"依下列三種方式取得折讓證明:

①(1)收回註明折讓單價,金額及實收單價、金額的原開立統一發票影印本,影印本上必須由買受人蓋買受人蓋統一發票章。

②填寫"銷貨折讓證明單"由買受人蓋統一發票章後籤回。取得上述檔案之後與"銷貨折讓證明單"一併送會計科作帳。

(十四)處理時效逾期的反應總經理室於客戶投訴案件處理過程中,對於逾期案件應開立"催辦單"催促有關部門處理,對於已結案的案件,應查核各部門處理時效,對於處理時效逾期案件,得開立"洽辦單"送有關部門追查逾期原因。

(十五)實施與修訂本辦法呈總經理核准後實施,修訂時亦同。

客戶投訴行政處罰準則

(一)凡發生客戶投訴案件,經責任歸屬判決行政處分,給予一個月的轉售時間,如果售出,則以A級售價損失的金額,依責任歸屬分攤至個人或班。未售出時以實際損失金額依責任歸屬分攤。

(二)客戶投訴實際損失金額的責任分攤計算:由總經理室每月10日前彙總結案與製造部依發生異常原因歸屬責任,若繫個人過失則全數分攤至該員,若為兩人以上的共同過失(同一部門或跨越部門)則依責任輕重分別判定責任比例,以分攤損失金額。

(三)處分標準如下表:(經判定後的個人責任負擔金額)。

(四)客戶投訴行政處分判定專案補充說明:

1.因票據錯誤或附樣等資料錯誤遭客戶投訴者。

2.因財務錯誤遭客戶投訴者。

3.未依"製作規範"予以備料、用料遭致客戶投訴者。

4.經剔除的不合格產品混入正常品繳庫遭致客戶投訴者。

5.成品交運超出應收範圍未經客戶同意遭客戶投訴者。

6.擅自減少有關生產資料者。

7.業務人員對於特殊質量要求,未反映給有關部門遭客戶投訴者。

8.訂單誤記造成錯誤者。

9.交貨延遲者。

10.裝運錯誤者。

11.交貨單誤記交運錯誤者。

12.倉儲保管不當及運輸上出問題者。

13.外觀標示不符規格者。

14.檢驗資料不符。

15.其他。

以上一經查覺屬實者,即依情節輕重予以行政處分,並以簽呈呈總經理核示後會人事單位公佈。

(五)行政罰扣折算:

1.警告一次,罰扣400元以上。

2.小過一次,以每基數罰扣800元以上。

3.大過以上者,當月效益獎金全額罰扣。

(六)以上處分原則,執行時由總經理室依應受處分人及情節的輕重,確定以簽呈會各責任部門,並呈總經理核示後會人事單位公佈。

客戶投訴經濟處罰準則

(一)客戶投訴罰扣的責任歸屬,製造部門以各組單元為最小單位以歸屬至發生各組單元為原則。未能明確歸屬至發生組單元者方歸屬至全科。

(二)業務部門、服務部門以歸屬至個人為原則,未能明確歸屬至個人者,才歸屬至業務部門、服務部門。

(三)客戶投訴罰扣方式:

1.客戶投訴案件罰扣依"客戶投訴罰扣判定基準"的原則,判定有關部門或個人,予以罰扣個人效益獎金,其罰扣金額歸屬公司。

2.客戶投訴罰扣按件分別罰扣。

3.客戶投訴罰扣標準依"客戶投訴損失金額核算基準"罰扣,責任歸屬部門的營業人員,以損失金額除以該責任部門的總基點數,再乘以個人的總基點數即為罰扣金額。

4.客戶投訴罰扣最高金額以全月效率獎金50%為準,該月份超過50%以上者逐月分期罰扣。

(四)製造部門的罰扣方式:

1.歸屬至發生部門者,依"客戶投訴罰扣標準"計扣該部門應罰金額。

2.歸屬至全科營業人員,依"客戶投訴罰扣標準"每基點數罰扣計全科每人的基點數。

(五)服務部門的罰扣方式:

1.歸屬至個人者比照製造部各科的發生部門罰扣方式。

2.歸屬至發生部門者比照製造科全科的罰扣方式。

客戶報怨處理表

一式五聯:業務部門→總經理室(1/2天)→質量管理單位(1天)→製造單位(1天)→研發部(1天)→業務部門(國外12天國內5天)→總經理室(1/2天)→呈核①質量管理部③業務部門

售後管理制度2

1、及時檢查顧客跟蹤服務小組、投訴接待中心的工作服務質量,並進行監督和指導,保持員工工作的高質和高效。

(1)每日準時到崗,檢查各崗位員工儀容儀表,做出當日工作安排。

(2)每天對工作結果做書面彙總,上報經理。

2、經常關心和幫助下屬,以提高各崗位人員工作的積極性和主動性。

3、認真組織、安排客服小組、投訴接待中心工作人員有序地完成客服工作,培養高素質的客服工作人員。

(1)檢查組員的工作質量,給予監督、指導。

(2)瞭解、掌握員工的思想狀況,及時發現問題,解決問題。

4、積極配合實施各項營銷活動,認真組織人員執行營銷計劃和營銷方案。

5、協助組織和開展各項培訓工作,不斷提高各崗位人員的工作技能和綜合素質。

6、妥善處理好各類顧客反饋資訊,如顧客來信、賀卡、電話、投訴等。

售後管理制度3

1、認真做好電子歸檔,對資訊、資料按類歸檔,重要資料必須備份;

2、負責資訊的建設,資料更新,情況通報,分佈公共資料;

3、負責每天的投訴資訊,定時檢視系統資訊,及時處理有關部門業務;

4、負責核實投訴資訊,並及時向有關部門上報,主動聯絡問題使用者,杜絕問題擴大化,按規定做好記錄,並做好相關資訊資料的存檔工作;

5、配合上級部門和相關部門開展資訊工作,接受上級部門的指導和監督。完成上級部門交辦的其他工作;

6、能夠及時收集、釋出、上報、傳送系統資訊;

7、負責售後服務部熱線電話的接聽,電話轉接和收發傳真,做好來電諮詢;

8、提供資訊諮詢,服務預約,投訴處理等熱線服務;

9、組織跟蹤、收集資訊,負責資訊處理工作,資訊的派工、跟進、處理、反饋等整個閉環過程。

售後管理制度4

1、受崗敬崗,組織和管理好本部門的生產,經營工作。帶領本部門員工努力完成公司下達的各項經營指標。

2、參與制定公司的決策,協助廠家售後督導等工作。

3、完善售後服務各部門的規章管理制度,控制售後部的經營方針與經營計劃。

4、全面主持售後服務工作,定期召開生產例會,對生產經營等方面,出現的問題及時解決,保證經營目標的實現。

5、定期向公司彙報售後服務部的經營管理情況,負責部門的管理和協調工作。

6、制定售後服務政策,及員工的內部培訓制度。

7、及時處理客戶的重大投訴及索賠事宜,監督並確保售後服務質量和顧客的滿意度。

8、參與制定售後服務部人員計劃及獎勵制度,充分調動員工的積極性。

9、及時向廠家相關部門反饋資訊。

售後管理制度5

1、負責對顧客跟蹤服務小組日常工作進行跟進,落實。

2、負責對顧客投訴接待工作的跟進、監督、指導。

3、負責制定顧客跟蹤服務周、月、年度工作計劃,並組織實施。

4、負責顧客跟蹤服務小組工作的安排、開展、推進和具體實施及效果評估等工作。

5、負責部門內刊的編輯和策劃。

6、協助部門經理協調處理社會活動及社會關係等公關事宜。

7、協助部門經理開展和實施各類促銷活動。

8、協助部門經理對顧客跟蹤服務各項工作進行評估、總結。

9、協助部門經理組織顧客跟蹤服務小組工作人員、投訴接待員的培訓工作。

10、協助部門經理做好臨時性指派的其它工作。