內審的崗位職責 篇一
1.區域個人報銷單據審核,入賬。
2.區域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規性。
3.個人報銷項目進項發票賬務處理
4.協助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。
5.個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。
6.維護個人報銷員工基本信息。
7.協助更新報銷政策,
8.協助區域新員工報銷培訓。
9.紙質憑證整理裝訂。
10.其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。
內審的崗位職責 篇二
1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續改進
2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發現不符合項的糾正措施的'實施效果。
3、按職能分配,對所負責的部門進行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執行情況。
4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果
5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。
內審的崗位職責 篇三
1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司 北京市農業投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;
2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計台賬的設計、建立與監督執行;
3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
4、負責組織並實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資後評價以及其他專項審計等);
5、負責內部審計整改事項的'監督與管理;
6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯繫;
7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;
8、負責內部審計檔案的整理與保管;
9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯繫
內審員的崗位職責 篇四
1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;
2、熟悉質量管理工作,對來料質量、製程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;
4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;
5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;
6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;
7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;
8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況。
內審的崗位職責 篇五
崗位職責:
1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規範的建設、優化和落地審計;
2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;
3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;
4、負建立推廣公司內部控制基本規範、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;
5、協助開展it合規管理和風險管理相關的工作;
任職資格:
1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業
2、原則性及保密意識強,善於溝通及團隊協作,對事物敏感度高,有較強的`邏輯分析能力。
3、良好的溝通技能,團隊協作能力
4、抗壓能力好。
5、持有iso27001內審員、cisa證書者優先
內審的崗位職責 篇六
1)參與公司重要經營活動,按審計作業程序開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。
2)按照審計方案,在項目執行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。
3)根據審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法蒐集審計證據,編制審計工作底稿,並對取得的審計證據的真實性、完整性負責;
4)在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的方法,提出改進建議;
5)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
6)參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;
7)完成部門交辦的其他事項。
任職資格:
1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;
2、有一定的財務會計知識基礎;
2、熟悉文化影視業及業務流程,瞭解相關法律政策;
3、良好的。溝通及書面表達能力;
4、熟練操作辦公軟件;
5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;
6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。